Orden de Compra. Nº1246-8-SE15 "MANTENCION DE LOS 10.000.-KMs."
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1246-8-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE LOS 10.000.-KMs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra NO ACTIVA - Tesorería Provincial San Antonio
Razón Social Tesorería Provincial San Antonio
R.U.T. 60.805.309-3
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial San Antonio
R.U.T. 60.805.309-3
Dirección de Facturación Barros Luco 1832
Comuna San Antonio
Impuesto 28943,65
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUZUVAL
Razón Social DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SUZUVAL LIMITADA
R.U.T. 78.419.560-0
Sucursal SUZUVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREVISION 10.000.- KMS Y REPARACION FRENOS Y RUEDA  $ 152.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.335 $ 152.335
Total Neto $ 152.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.944
TOTAL OC $ 181.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.