Orden de Compra. Nº1247197-155-SE24 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN)/1247197-22-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-155-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN)/1247197-22-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-22-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 123063
Dirección de Envío de la Factura Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definida Broca Económica de 1/2 x3" Broca Económica de 1/2 x3" $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas25Unidad no definidaCodo SO. SO. 1/2Codo SO. SO. 1/2 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas25Unidad no definida Copla soldar 1/2 Copla soldar 1/2 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definidaVálvula bola hi hi 3/4Válvula bola hi hi 3/4 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definida Cartucho gas butano 190 grs Cartucho gas butano 190 grs $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
27113201
Conjuntos generales de herramientas25Unidad no definidaTEE Bronce 1/2"TEE Bronce 1/2" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas35Unidad no definidaCombinación Lavaplatos Combinación Lavaplatos $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.650 $ 454.650
27113201
Conjuntos generales de herramientas25Unidad no definidaTerminal SO.HI 1/2Terminal SO.HI 1/2 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas25Unidad no definidaTerminal SO.HE 1/2Terminal SO.HE 1/2 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
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Conjuntos generales de herramientas50Unidad no definidaCapuchón goma 40 M/MCapuchón goma 40 M/M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definida Teflón de gas cinta amarilla 3/4 Teflón de gas cinta amarilla 3/4 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 647.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.063
TOTAL OC $ 770.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.