Orden de Compra. Nº
1247197-155-SE24
"
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN)/1247197-22-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1247197-155-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN)/1247197-22-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1247197-22-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Planificación
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Facturación
Guanaco 2531
Comuna
Recoleta
Impuesto
123063
Dirección de Envío de la Factura
Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
Broca Económica de 1/2 x3"
Broca Económica de 1/2 x3"
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
Codo SO. SO. 1/2
Codo SO. SO. 1/2
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
Copla soldar 1/2
Copla soldar 1/2
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
Válvula bola hi hi 3/4
Válvula bola hi hi 3/4
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
Cartucho gas butano 190 grs
Cartucho gas butano 190 grs
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.300
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
TEE Bronce 1/2"
TEE Bronce 1/2"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
35
Unidad no definida
Combinación Lavaplatos
Combinación Lavaplatos
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454.650
$ 454.650
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
Terminal SO.HI 1/2
Terminal SO.HI 1/2
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
Unidad no definida
Terminal SO.HE 1/2
Terminal SO.HE 1/2
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas
50
Unidad no definida
Capuchón goma 40 M/M
Capuchón goma 40 M/M
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
Teflón de gas cinta amarilla 3/4
Teflón de gas cinta amarilla 3/4
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
Total Neto
$ 647.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.063
TOTAL OC
$ 770.763
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.