Orden de Compra. Nº
1247197-179-SE24
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COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN) 1247197-22-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1247197-179-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (EDUCACIÓN) 1247197-22-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1247197-22-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Planificación
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Facturación
Avenida Guanaco 2531
Comuna
Recoleta
Impuesto
1618971
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
29
Caja
Cerámica blanca
Cerámica blanca
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536.500
$ 536.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas
109
Caja
Cerámica color
Cerámica color
$ 17.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.896.600
$ 1.896.600
27113201
Conjuntos generales de herramientas
200
Unidad
Tornillo autoperforante punta fina 8 x 3/4"
Tornillo autoperforante punta fina 8 x 3/4"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
200
Unidad
Rodillo chiporro 18 cm
Rodillo chiporro 18 cm
$ 7.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430.000
$ 1.430.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
Tineta pintura esmalte al agua colores
Tineta pintura esmalte al agua colores
$ 92.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850.000
$ 1.850.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
23
Unidad
Perfil 40 x 40 x 2 6m
Perfil 40 x 40 x 2 6m
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 391.000
$ 391.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
30
kilogramo
Frague
Frague
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas
112
Saco
Bekron ac
Bekron ac
$ 17.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.926.400
$ 1.926.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas
94
Saco
Cemento
Cemento
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 423.000
$ 423.000
Total Neto
$ 8.520.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.618.971
TOTAL OC
$ 10.139.871
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.