Orden de Compra. Nº1247197-214-SE24 "SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS 2024 / 1247197-10-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-214-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS 2024 / 1247197-10-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-10-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 514900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección40UnidadAntiparrasMARCA MACHTING PRODUCTO AMERICANO. LENTE PROTECTOR OCULAR. TRANSPARENTE. ANTIPARRAS DURACION INDEFINIDA . SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. CAC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53131608
Jabones77UnidadJabón líquido clorhexidina 2%SE OFRECE MARCA DIFEM PHARMA. DICLOREXAN. CLOREXIDINA SOLUCION JABONOSA. AL 4% . FRASCO DE 1000 CC. UNIDADES. FECHA DE VCTO 2026 SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGAS DPTO SALUD $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)2UnidadElectrodo parche DEA adultoMARCA MEDITECH. PARCHE PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA. A-DEA 7. ADULTO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 2.710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.900
TOTAL OC $ 3.224.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.