Orden de Compra. Nº1247197-219-SE24 "SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS 2024 / 1247197-10-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-219-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS 2024 / 1247197-10-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-10-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 380843,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa116UnidadGasa hidrófila rolloRollo de gasa hidrófila 100% algodón, 36x100 yardas, trama 20x24, 90x91.4 m marca Gaumed. Se adjunta ficha técnica. Se cotiza precio por unidad. Contenido por caja 12 unidades. Despacho 1 día hábil, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.000 $ 1.566.000
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas343UnidadMascarilla Venturi pediátricoMascarilla con dosificador MultiventVenturi pediátrica libre de látex, marca INBOMED. Se adjunta ficha técnica. Se cotiza precio por unidad. Contenido por caja 100 unidades. Despacho 1 día hábil, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.240 $ 233.240
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas540UnidadMascarilla nebulización pediátricaMascarilla con nebulizador pediátrica libre de látex, marca INBOMED. Se adjunta ficha técnica. Se cotiza precio por unidad. Contenido por caja 100 unidades. Despacho 1 día hábil, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
Total Neto $ 2.004.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.844
TOTAL OC $ 2.385.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.