Orden de Compra. Nº1247197-249-SE25 "SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CORESAM ID: 1247197-78-LE25 RES.429/2025"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-249-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CORESAM ID: 1247197-78-LE25 RES.429/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-78-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 29060,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viviana Valentina Del Pilar
Razón Social VIVIANA VALENTINA DEL PILAR ROJAS OLGUÍN
R.U.T. 13.562.683-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viviana Valentina Del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadEMPANADAS. * En conformidad con las órdenes de pedido (dirección de despacho, cantidades y tipos) *EMPANADAS. * En conformidad con las órdenes de pedido (dirección de despacho, cantidades y tipos) * $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.950 $ 152.950
Total Neto $ 152.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.060
TOTAL OC $ 182.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.