Orden de Compra. Nº
1247197-323-SE24
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SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS / 1247197-52-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1247197-323-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS / 1247197-52-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1247197-52-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Planificación
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T.
70.878.100-2
Dirección de Facturación
Avenida Guanaco 2531
Comuna
Recoleta
Impuesto
518443,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMED LTDA
Razón Social
IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LIMITADA
R.U.T.
76.142.616-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
4300
Unidad
Aguja desechable 20 x 1
Aguja hipodermica Nipro
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.700
$ 167.700
42142523
Agujas hipodérmicas
8200
Unidad
Aguja desechable 25 G X 1
Aguja hipodermica Nipro
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.800
$ 319.800
42311506
Vendas o apósitos compresores
750
Unidad
Tull de silicona 7,5 x 10 CMS.
Tull silicona 7,5x7,5 BSN
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 517.500
$ 517.500
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral
168
Unidad
Cepillo para instrumental quirúrgico
Cepillo para instrumental
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.720
$ 468.720
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)
2
Unidad
Electrodo Parche DEA pediátrico
Electrodos parche DEA pediatrico
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión
235
Unidad
Equipo de infusión para bomba de infusión Terumo Terufusion bomba modelo LM TE-LM700 / TE-LM800
Set infusion Terumo
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.300
$ 465.300
47131603
Esponjas
271
Unidad
Esponja de fibra
Esponja de fibra
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.380
$ 211.380
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión
7
Unidad
Frasco para bomba de aspiración
Frasco para bomba aspiracion
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento
75
Unidad
Hidrogel tubo 15 GRS.
Hidrogel tubo 15grs. BSN
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.250
$ 299.250
24141504
Sellos de seguridad o a prueba de entremetido
800
Unidad
Sello de seguridad: Carro de Paro
Sellos seguridad carro paro
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 2.728.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 518.444
TOTAL OC
$ 3.247.094
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.