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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247197-372-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEV.MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ESTUFAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1247197-64-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
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R.U.T. |
70.878.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Guanaco 2531 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
489060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Guanaco 2531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDUMANT E.I.R.L. |
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Razón Social |
INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.365.988-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUMANT E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS DE ESTUFAS. POR UN TOTAL DE 156 ESTUFAS, DIVIDIDAS EN TRES TIPOS: ESTUFAS A GAS INTERTIOR, MURALES Y PIRAMIDALES DE EXTERIOR. | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS DE ESTUFAS. POR UN TOTAL DE 156 ESTUFAS, DIVIDIDAS EN TRES TIPOS: ESTUFAS A GAS INTERTIOR, MURALES Y PIRAMIDALES DE EXTERIOR. |
$ 2.574.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.574.000
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$ 2.574.000
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Total Neto
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$ 2.574.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 489.060
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$ 3.063.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.