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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247197-44-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA CORESAM DESDE 1247197-13-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1247197-13-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
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R.U.T. |
70.878.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Guanaco 2531 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
870357,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Guanaco 2531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DISTRIBUCIÓN PLANILLA EXCEL | |
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Proveedor |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Razón Social |
MULTIPRODUCTO SPA
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R.U.T. |
77.619.564-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 178 | Unidad | SILLA DE VISITA | Silla auditorio estructura acero 7/8” + refuerzo 3/4”, espesor 1.0 mm, tapiz ecocuero, espuma 5 cm densidad 21, doble refuerzo inferior, soporta 210 kg. |
$ 25.735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.580.830
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$ 4.580.830
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Total Neto
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$ 4.580.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 870.358
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$ 5.451.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.