Orden de Compra. Nº1247197-550-SE23 "ADQUISICIÓN DE SOBRES PARA REENVASADO DE MEDICAMENTOS N° 1 (CESFAM JUANITA AGUIRRE))"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-550-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SOBRES PARA REENVASADO DE MEDICAMENTOS N° 1 (CESFAM JUANITA AGUIRRE))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-98-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 405840
Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Razón Social SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.276.884-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel40000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/4 KILO PARA MEDICAMENTOS, CON FUELLES LATERALES. BOLSA DE PAPEL 14 KILO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
24111502
Bolsas de papel70000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/2 KILO PARA MEDICAMENTOS, CON FUELLES LATERALES.BOLSA DE PAPEL 12 KILO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
24111502
Bolsas de papel12000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/8 KILO PARA MEDICAMENTOS, CON FUELLES LATERALES.BOLSA DE PAPEL 18 KILO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
24111502
Bolsas de papel72000UnidadBOLSA DE PAPEL 1 KILO PARA MEDICAMENTOS, CON FUELLES LATERALES.BOLSA DE PAPEL 1 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 2.144.000
Descuento $ 8.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.840
TOTAL OC $ 2.541.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.