Orden de Compra. Nº1247197-74-SE25 "Arriendo de Sistema Informático para CORESAM DESDE 1247197-6-LQ25 RES.118/2025"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Sistema Informático para CORESAM DESDE 1247197-6-LQ25 RES.118/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 51731091
Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Browse Ingeniería de Software
Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.822.840-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Browse Ingeniería de Software
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231601
Programas de contabilidad1UnidadSERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO - ARRIENDO DE SISTEMA Y PLATAFORMA COMPUTACIONAL Y SU ADMINISTRACIÓN POR MÓDULO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, REMUNERACIONES, INTRANET, CONTABILIDAD, ADQUISICIONES Y TESORERIA.Valor Neto Total por el sistema ERP, por 36 meses desde la Implementacion. $ 257.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.868.000 $ 257.868.000
43233002
Software de sistema operativo de redes1UnidadMODULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPCIONAL)Valor Neto Total por el sistema de Gestión Documental, por 36 meses desde la Implementacion $ 14.400.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400.900 $ 14.400.900
Total Neto $ 272.268.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.731.091
TOTAL OC $ 323.999.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.