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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247838-48-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2000030811 CAFETERÍA DSI compra ágil: 1247838-55-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERÍA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
1 Poniente 1141 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
38315,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Poniente 1141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Chef |
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Razón Social |
PAOLA ANDREA CERDA CERDA
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R.U.T. |
14.581.985-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paula Chef |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Coctel: café de grano, té, agua de hierbas, azúcar, endulzante, jugo naturales u otro,
Snack: empanadas variedad 2pp quiche de verduras 2, variedad de tapaditos 2 p/p, galletas artesanales u otro 4p/p. | |
$ 6.722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.660
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$ 201.660
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Total Neto
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$ 201.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.315
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$ 239.975
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.