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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247838-78-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2000032139 letreros a compra ágil: 1247838-90-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERÍA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
1 Poniente 1141 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Poniente 1141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
elagrafltda |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS E IMPRESION ELAGRAF LIMITADA
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R.U.T. |
76.640.770-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
elagrafltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | BASE EN ACRÍLICO 4MM.GRAFICA IMPRESA CON LOGO ESCUELA, INCLUYE SEPARADORES DE MURO (ACRÍLICO CORTE LASER) | |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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55121727
| Letreros | 5 | Unidad | BASE EN PVC DE 3 MM. GRAFICA IMPRESA O TROQUELEADA | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | BASE ACRÍLICO DE 4 MM. GRAFICA IMPRESA (ACRÍLICO CORTE LASER) | |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.