Orden de Compra. Nº1248381-3-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1248381-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1248381-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1248381-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE FINANZAS
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 75.067.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 75.067.200-0
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Eduardo
Razón Social SERGIO EDUARDO GIL PÉREZ
R.U.T. 12.399.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192701
Platos combinados frescos300Unidadprovision de raciones de almuerzos praparadas, destinadas al equipo de Operaciones y Logistica des Festival Tapati Rapa Nui 2026. las raciones deberan ser aptas para consumo inmediato y cumplir con la normativa sanitaria vigente.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
50202311
Bebidas300Unidadsuministro de bebidas asociadas al servicio de alimentacion contratado, destinadas al acompañamiento de las raciones de almuerzo del equipo de operaciones y logistica des Festival Tapati Rapa Nui 2026.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 3.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.399.384-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.