Orden de Compra. Nº1249-52-CM18 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1249-52-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional de Tarapacá
Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá
R.U.T. 60.805.002-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá
R.U.T. 60.805.002-7
Dirección de Facturación San Martin 298
Comuna Iquique
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura San Martin 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO
Razón Social VEHICULOS DE RENTA LIMITADA
R.U.T. 89.135.000-7
Sucursal VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos5 (997243 )ARRIENDO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT SEDAN 1.4 GL AV AC 6MT VALOR DIARIO 1014243(997243) ARRIENDO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT SEDAN 1.4 GL AV AC 6MT VALOR DIARIO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.