Orden de Compra. Nº1249035-7-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PROYECCIÓN PERSONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1249035-9-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1249035-7-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PROYECCIÓN PERSONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1249035-9-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 65.743.540-6
Dirección de Unidad de Compra Barroso esquina Corvalán s/n (Gimnasio Municipal)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2104005-05-06 del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 65.743.540-6
Dirección de Facturación Barroso esquina Corvalán s/n (Gimnasio Municipal)
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 71137,9
Dirección de Envío de la Factura Barroso esquina Corvalán s/n (Gimnasio Municipal)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEFORE
Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.835.793-5
Sucursal BEFORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 ROLLO 10 UN  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
12191601
Solventes de alcohol30UnidadALCOHOL ETILICO AL 70% 5 LITROS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111703
Toallas de papel22UnidadTOALLA DE PAPEL ABSORBENTE 280MTS X2  $ 8.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.940 $ 181.940
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per8UnidadMASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJAS DE 50 UNIDADES  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 374.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.138
TOTAL OC $ 445.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.