Orden de Compra. Nº1250345-25-SE26 "MANTENCION EQUIPOS DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250345-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economatos-Región del Bio bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepción
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepción
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 86070
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
TítuloDescripción
FACTURACION FACTURAR A: DIRECCIÓN REGIONAL GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DEL BIOBIO. OHIGGINS 77 PONIENTE 6° PISO OFICINA 607. EDIFICIO FUTURO CENTER.RUT: 61.004.068-3 GIRO: FISCAL FONO: 41-3162749 - ENVIAR ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ
Razón Social FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ
R.U.T. 17.343.412-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151702
Taburetes dentales1Unidad no definidaSuministro e instalación de manguera de aire salida compresor Suministro e instalación de mangueras de eyectores. Suministro e instalación de válvula selectora botella de aguaSuministro e instalación de manguera de aire salida compresor Suministro e instalación de mangueras de eyectores. Suministro e instalación de válvula selectora botella de agua $ 453.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.000 $ 453.000
Total Neto $ 453.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.070
TOTAL OC $ 539.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.