Orden de Compra. Nº
1250349-73-AG26
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CCP Victoria adquisición de útiles de aseo para el economato del el centro de cumplimiento penitenciario de victoria de Gendarmería, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250349-11-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1250349-73-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
CCP Victoria adquisición de útiles de aseo para el economato del el centro de cumplimiento penitenciario de victoria de Gendarmería, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250349-11-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Economatos-Región de la Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
Calle Diego Portales 787
Comuna
Temuco
Impuesto
270539,1
Dirección de Envío de la Factura
Calle Diego Portales 787
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-06-2026
Título
Descripción
Facturar y despachar a Gendarmería de Chile Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, Economato Giro Almacén R.U.T. 65.050.600-6. Chorrillos Nº 557, Victoria de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 Hr
Facturar y despachar a Gendarmería de Chile Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, Economato Giro Almacén R.U.T. 65.050.600-6. Chorrillos Nº 557, Victoria de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 Hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 5
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 5
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131628
Shampoo
100
Unidad
SHAMPOO MANZANA PAPAYA 750 ML
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.600
$ 249.600
47131816
Desodorantes
100
Unidad
DESODORANTE EN BARRA HOMBRE
$ 2.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.300
$ 261.300
26111702
Pilas alcalinas
60
Unidad
PILAS ECONÓMICAS A A A
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
LIMPIA PISOS 900 ML
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
53131603
Máquinas de afeitar
100
Unidad
MÁQUINA DE AFEITAR PRESTOBARBA 3 HOJAS
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.900
$ 76.900
47131615
Escobillones
50
Unidad
ESCOBILLÓN INTERIOR FIBRA SUAVE
$ 1.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.450
$ 60.450
53131502
Pasta de dientes
100
Unidad
PASTA DENTAL 130 GRS POR 3 UNIDADES
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.100
$ 72.100
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO 900 ML
$ 1.661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.100
$ 166.100
12131707
Encendedores
10
Pack
PACK 20 ENCENDEDORES TRANSPARENTES COLOR
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
14111704
Papel higiénico
480
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 4 ROLLOS 20 MTS
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 447.840
$ 447.840
Total Neto
$ 1.423.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 270.539
TOTAL OC
$ 1.694.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.