Orden de Compra. Nº1250352-18-SE22 "DIRREG LOS LAGOS PROGRAMA REINSERCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250352-18-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra DIRREG LOS LAGOS PROGRAMA REINSERCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1250352-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economatos - Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 11238420,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSULTORA PSICOACTIVA SPA
Razón Social CONSULTORA PSICOACTIVA SPA
R.U.T. 76.468.237-8
Sucursal CONSULTORA PSICOACTIVA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131705
Servicios de prevención o control de abuso de drog1Unidad no definidaprimera orden de compra se genera de acuerdo al siguiente desglose: 100% componente 1 : $34.268.000.- 30% componente 2: $11.280.000.- 30% componente 3: $ 19.200.000.- 30% componente 4: $ 5.640.000.- TOTAL $70.388.000.-Ejecución programa de "Reinserción Social, un compromiso en sociedad" $ 59.149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.149.580 $ 59.149.580
Total Neto $ 59.149.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.238.420
TOTAL OC $ 70.388.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.