|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1250352-18-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG LOS LAGOS PROGRAMA REINSERCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1250352-1-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.004.098-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
11238420,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-10-2022 |
|
|
|
Proveedor |
CONSULTORA PSICOACTIVA SPA |
|
Razón Social |
CONSULTORA PSICOACTIVA SPA
|
|
R.U.T. |
76.468.237-8 |
|
Sucursal |
CONSULTORA PSICOACTIVA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131705
| Servicios de prevención o control de abuso de drog | 1 | Unidad no definida | primera orden de compra se genera de acuerdo al siguiente desglose:
100% componente 1 : $34.268.000.-
30% componente 2: $11.280.000.-
30% componente 3: $ 19.200.000.-
30% componente 4: $ 5.640.000.-
TOTAL $70.388.000.- | Ejecución programa de "Reinserción Social, un compromiso en sociedad" |
$ 59.149.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.149.580
|
$ 59.149.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.149.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.238.420
|
|
$ 70.388.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.