Orden de Compra. Nº1250357-52-AG26 "ADQUISICION DE TIROS Y DRAGONAS PARA ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-33-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-52-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TIROS Y DRAGONAS PARA ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-33-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153
Comuna Santiago
Impuesto 555864
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISGRAL
Razón Social FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T. 76.449.330-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISGRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario46UnidadTIRO PORTA SABLE NEGRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS. SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.400 $ 731.400
91111703
Vestuario46UnidadDRAGONA DE SABLE PLATEADO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS. SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.400 $ 731.400
91111703
Vestuario46UnidadDRAGONA DE SABLE NEGRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS. SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.400 $ 731.400
91111703
Vestuario46UnidadTIRO PORTA SABLE PLATEADO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS. SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.400 $ 731.400
Total Neto $ 2.925.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.864
TOTAL OC $ 3.481.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.