Orden de Compra. Nº1250357-58-CM26 "COLACIONES NOCTURNAS PARA RANCHO ESGEN"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-58-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES NOCTURNAS PARA RANCHO ESGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Iquique ,,
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Iquique ,,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD RM500 (4320690) GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD RM(4320690) GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; carmen 1160 $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500
0
2239-9-LR24
QUEQUE CASTAÑO BROWNIE CHOCOLATE BOLSA 35 G UNIDAD RM574 (4255711) QUEQUE CASTAÑO BROWNIE CHOCOLATE BOLSA 35 G UNIDAD RM(4255711) QUEQUE CASTAÑO BROWNIE CHOCOLATE BOLSA 35 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; carmen 1160 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.470 $ 232.470
0
2239-9-LR24
LECHE CULTIVADA COLUN LIGHT FRUTILLA FIBRA BOTELLA 180 ML UNIDAD RM500 (4289524) LECHE CULTIVADA COLUN LIGHT FRUTILLA FIBRA BOTELLA 180 ML UNIDAD RM(4289524) LECHE CULTIVADA COLUN LIGHT FRUTILLA FIBRA BOTELLA 180 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; carmen 1160 $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000
Total Neto $ 698.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 698.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.