Orden de Compra. Nº1250357-65-CM26 "MATERIALES ESCENERIO AUDITORIO, ESFORPEN "
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-65-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCENERIO AUDITORIO, ESFORPEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153.
Comuna Santiago
Impuesto 307709,56
Dirección de Envío de la Factura ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Uninnov
Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA UNINNOV EIRL
R.U.T. 76.183.081-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Uninnov
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM38 (2180101) PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM(2180101) PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; José Joaquín Prieto #10011 $ 38.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.988 $ 1.444.988
0
2239-9-LR23
ADHESIVO CERÁMICO ADHESIVOS TRANSEX PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM8 (2062206) ADHESIVO CERÁMICO ADHESIVOS TRANSEX PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062206) ADHESIVO CERÁMICO ADHESIVOS TRANSEX PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; José Joaquín Prieto #10011 $ 15.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.296 $ 120.296
0
2239-9-LR23
CUARTO RODÓN ARAUCO PINO 20X20MM 3 M UNIDAD REGIÓN RM40 (2101391) CUARTO RODÓN ARAUCO PINO 20X20MM 3 M UNIDAD REGIÓN RM(2101391) CUARTO RODÓN ARAUCO PINO 20X20MM 3 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; José Joaquín Prieto #10011 $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.240 $ 54.240
Total Neto $ 1.619.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.710
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.927.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.