Orden de Compra. Nº1250357-71-AG26 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN, SERVICIOS GENERALES ESGEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-42-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-71-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN, SERVICIOS GENERALES ESGEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-42-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153
Comuna Santiago
Impuesto 131335,6
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M&T SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
R.U.T. 77.540.301-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial M&T SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cable de acero50UnidadPERNO PARAFUSO 1/4" X 3"  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
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Cable de acero50UnidadPERNO ALLEN 1/4 X 100mm C/TCA  $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950
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Cable de acero20UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 5m. 3M   $ 14.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.100 $ 291.100
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Cable de acero20UnidadGRADA GOMA ESTRIADA 151cm x 32 QRUBBER  $ 12.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.280 $ 246.280
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Cable de acero3PackCASQUILLO ALUMINIO PIOLA ACERO DE 1/8(3mm) 100 UNIDADES  $ 13.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.302 $ 40.302
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Cable de acero3RolloPIOLA CABLE DE ACERO 3.0 Mm ROLLO 100 METROS GALVANIZADO, según especificaciones técnicas adjunto en archivos.   $ 19.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.108 $ 57.108
Total Neto $ 691.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.336
TOTAL OC $ 822.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.