Orden de Compra. Nº
1250357-75-AG26
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ADQUISICION DE MATERIAELS PARA MANTENCION DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA DE CHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-40-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1250357-75-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAELS PARA MANTENCION DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA DE CHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-40-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social
Escuela de Gendarmería
R.U.T.
61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela de Gendarmería
R.U.T.
61.004.035-7
Dirección de Facturación
Artemio Gutierrez N°1153
Comuna
Santiago
Impuesto
168839,7
Dirección de Envío de la Factura
Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MFS SpA
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA
R.U.T.
77.352.453-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MFS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Caja
DILUYENTE DUCO PXI400 PIROXILINA INVIERNO DIDEVAL CAJA DE 24 UNIDADES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 94.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.060
$ 189.060
31211904
Brochas
24
Unidad
ESPUNA EXPANSIVA DE POLIURETANO TOPEX 500 ML O SIMILAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.720
$ 78.720
31211904
Brochas
20
Unidad
ESPATULA RASCADOR MULTIUSO MANGO GOMA. CORTAG, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.600
$ 70.600
31211904
Brochas
20
Unidad
REMOVEDOR CORTADOR Y ELIMINADOR DE SILICONA CN. GENERICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.600
$ 77.600
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA PARA PINTAR 2 1/2 PULGADAS VALKOLOR MANGO DE MADERA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA PARA PINTAR 3 PULGADAS VALKOLOR MANGO DE MADERA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
31211904
Brochas
12
Unidad
ADHESIVO INSTANTANEO LA GOTITA 2 ML O SIMILAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.240
$ 21.240
31211904
Brochas
24
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 18CM 40 MM PROFESIONAL LIZCAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 3.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.680
$ 73.680
31211904
Brochas
24
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM LIZCAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 3.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.840
$ 93.840
31211904
Brochas
6
Unidad
EXTENSION TELESCOPICA FIBRA 2, 44M PARA RODILLO PINTURA KOLOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
31211904
Brochas
6
Unidad
EXTENSION TELESCOPICA DE FIBRA PARA RODILLO 4.9M KOLOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
31211904
Brochas
24
Unidad
SELLEANTE DE POLIURETANO REX GRIS CARTUCHO GENERICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO.
$ 4.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.040
$ 101.040
Total Neto
$ 888.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.840
TOTAL OC
$ 1.057.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.