Orden de Compra. Nº1250369-1-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250369-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250369-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250369-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Extrapresupuestaria - CET Cerrado CDP Santiago Sur
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
R.U.T. 74.805.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
R.U.T. 74.805.400-6
Dirección de Facturación Pedro Montt N°1902
Comuna Santiago
Impuesto 322228,41
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°1902
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS Servicios SpA
Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.444.026-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería3Globalcotizar e incluir todos los productos de la FICHA DE REQUERIMIENTO. Todos los productos de la FICHA DE REQUERIMIENTO. $ 565.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.939 $ 1.695.939
Total Neto $ 1.695.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.228
TOTAL OC $ 2.018.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.