Orden de Compra. Nº1250369-8-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250369-11-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250369-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250369-11-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Extrapresupuestaria - CET Cerrado CDP Santiago Sur
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
R.U.T. 74.805.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur
R.U.T. 74.805.400-6
Dirección de Facturación Pedro Montt N°1902
Comuna Santiago
Impuesto 44903,65
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°1902
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131601
Servicios de elaboración de productos de carne o derivados1UnidadVERIFICAR FICHA DE REQUERIMIENTO, EN LA QUE SE DETALLAN INSUMOS ALIMENTICIOS Y CANTIDADES.   $ 236.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.335 $ 236.335
Total Neto $ 236.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.904
TOTAL OC $ 281.239


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.