Orden de Compra. Nº1250612-56-AG23 "INSUMOS PARA LA REPOSTERIA DEL CET CPF METROPOLITANO."
Recuerde que el responsable del pago es CET CPF Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250612-56-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA REPOSTERIA DEL CET CPF METROPOLITANO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Extrapresupuestaria-CET Cerrado CPF Santiago
Razón Social CET CPF Metropolitano
R.U.T. 61.956.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CET CPF Metropolitano
R.U.T. 61.956.900-8
Dirección de Facturación Capitán Prat N° 20
Comuna San Joaquín
Impuesto 171380
Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartón blanqueado100CajaDEBE REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON REQUERIMIENTOS FORMALES.DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODCUTOS E INDICAR LOS DIAS DE ENTREGA.-Guantes de látex desechables, talla M, formato caja de 100 unidades cada una.  $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
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Cartón blanqueado2000UnidadDEBE REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON REQUERIMIENTOS FORMALES.DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODCUTOS E INDICAR LOS DIAS DE ENTREGA. Bolsa transparente de 20x25CM.aprox  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
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Cartón blanqueado1500UnidadDEBE REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON REQUERIMIENTOS FORMALES.DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODCUTOS E INDICAR LOS DIAS DE ENTREGA. Blondas redondas, color blanco N°18  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
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Cartón blanqueado2000UnidadDEBE REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON REQUERIMIENTOS FORMALES. DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS E INDICAR LOS DIAS DE ENTREGA. Bolsas Camisetas color blanco, de 35 cm de ancho (bolsa abierta),40 cm de largo total,22 cm de fondo.  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
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Cartón blanqueado1500UnidadDEBE REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON REQUERIMIENTOS FORMALES.DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODCUTOS E INDICAR LOS DIAS DE ENTREGA. Bandeja redonda de cartón, color blanco para tortas N°7  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 902.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.380
TOTAL OC $ 1.073.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.