Orden de Compra. Nº1251183-113-AG25 "PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-105-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251183-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-105-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&B Suministros y Servicios
Razón Social G&B SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.862.443-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&B Suministros y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaBOTELLA DE JUGO 1.5LITROS 0% AZUCAR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202310
Agua mineral5UnidadRECARGA DE AGUA BIDONPURIFICADA 20LITROS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE *100UNDS LIPTO O SIMILAR  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201710
Té de hierbas1CajaTE DE HIERBAS SURTIDAD *100UNDS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201709
Café instantáneo2TarroCAFE CON CAFEINA 170 GRS TRADICIONAL  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201709
Café instantáneo1TarroCAFE DESCAFEINADO 170MG  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111705
Servilletas de papel1PackSERVILLETA *300UNDS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181909
Galletas saladas6PackGALLETAS SALVADO DE TRIGO 600GRS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PackBARRA DE CEREAL SIN AZUCAR *6UNDS ENLINEA O SIMILAR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2BotellaENDULZANTE LIQUIDO 270ML STEVIA O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
48101903
Vasos de servicio6PackVASOS TERMICOS *25UNDS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
48101903
Vasos de servicio10PackVASOS PLASTICOS *50UNDS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
43202211
Platos o discos2PackPLATOS DE CARTON 18CMS *50UNDS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151704
Cucharas domésticas1PackCUCHARA PLASTICA *100UNDS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151704
Cucharas domésticas1PackREVOLVEDORES DE MADERA *1000UNDS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.