Orden de Compra. Nº1251183-226-AG25 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PROGRAMA PARTICIPACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-227-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251183-226-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PROGRAMA PARTICIPACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-227-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 27141,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gráfica T & G E.I.R.L.
Razón Social GRAFICA CARLOS ALBERTO MUNOZ FLORES E.I.R.L.
R.U.T. 77.268.598-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gráfica T & G E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1UnidadGALVANO DE CRISTAL, INCLUIR 4 LOGOS Y LA FRASE "EN SAN IGNACIO TOMAMOS EL CONTROL DE NUESTRA SALUD 2025."  $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
53121602
Bolsas de lona19UnidadBOLSAS ECOLOGICAS COLORES VARIOS, INCLUIR LOGO EL CUAL SERA ENVIADO POR CORREO Cantidad   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.100 $ 55.100
24122002
Botellas de plástico25UnidadBOTELLAS DE AGUA PLASTICA DE 800ML  $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250
Total Neto $ 142.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.142
TOTAL OC $ 169.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.