Orden de Compra. Nº1251183-352-AG24 "PROGRAMA MAS ADULTO MAYORESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-339-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251183-352-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAS ADULTO MAYORESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-339-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 380 del sistema programa mas adulto .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 79547,87
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SP Suministros Print
Razón Social SUMINISTROS PRINT SPA
R.U.T. 77.178.157-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SP Suministros Print
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104912
Cables o electrodos eléctricos2UnidadCABLE XLR JACK PARA MICROFONO O SIMILAR 3MTRS   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
12171703
Tintas4UnidadTINTA PARA IMPRESORA HP 9020 UNA DE CADA COLOR Y NEGRA  $ 52.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.320 $ 208.320
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10UnidadPAPEL IMANTADO 15 HOJAS TAMAÑO A4 MAGNETICO  $ 18.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.020 $ 184.020
Total Neto $ 410.940
Descuento $ 0
Cargos $ 7.733
IVA  19  % $ 79.548
TOTAL OC $ 498.221


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.