Orden de Compra. Nº1253500-1-SE23 "ART. PEDAGOGICOS ESCUELA NICOLAS MLADINIC"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253500-1-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ART. PEDAGOGICOS ESCUELA NICOLAS MLADINIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NICOLAS MLADINIC DOBRONIC
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins 338
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O'Higgins 338
Comuna Puerto Natales
Impuesto 57134,9
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O'Higgins 338
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica3CajaLAMINAS PARA TERMOI LAMINAR OFICIO  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.970 $ 53.970
11101501
Mica3CajaLAMINAS TERMOLAMINAR CARTA   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.970 $ 47.970
27112904
Pistola de resina5UnidadPISTOLAS DE SILICONA   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50UnidadBARRAS DE SILICONA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15UnidadSILICONA LIQUIDA   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
31201610
Colas15UnidadCOLA FRIA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
31201512
Cinta Transparente7UnidadCINTA ADHESIVA CRISTAL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430 $ 3.430
31201517
Cinta para empaquetar9UnidadCINTA DE PAPEL 36 MM   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA PAPEL 12MM   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional25UnidadTEMPERA 250ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
14111610
Cartulina3SobreCARTULINA COLORES   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
14111606
Papel artístico o papel Kraft2SobreCARTULINA ESPAÑOLA   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
60121112
Cartón piedra8UnidadCARTON PIEDRA   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
14111610
Cartulina8PliegoPLIEGO DE CARTULINA COLORES SURTIDOS   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA BLANCA   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAFT  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
24112501
Cartones acanalados ranurados4UnidadCARTON FORRADO   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
24112501
Cartones acanalados ranurados5SobreMICRORRUGADO COLORES   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
Total Neto $ 300.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.135
TOTAL OC $ 357.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.