Orden de Compra. Nº
1253500-1-SE23
"
ART. PEDAGOGICOS ESCUELA NICOLAS MLADINIC
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1253500-1-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ART. PEDAGOGICOS ESCUELA NICOLAS MLADINIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA NICOLAS MLADINIC DOBRONIC
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Libertador Bernardo O'Higgins 338
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O'Higgins 338
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
57134,9
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O'Higgins 338
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101501
Mica
3
Caja
LAMINAS PARA TERMOI LAMINAR OFICIO
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.970
$ 53.970
11101501
Mica
3
Caja
LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.970
$ 47.970
27112904
Pistola de resina
5
Unidad
PISTOLAS DE SILICONA
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.450
$ 18.450
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
50
Unidad
BARRAS DE SILICONA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
15
Unidad
SILICONA LIQUIDA
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.850
$ 23.850
31201610
Colas
15
Unidad
COLA FRIA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
31201512
Cinta Transparente
7
Unidad
CINTA ADHESIVA CRISTAL
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.430
$ 3.430
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
CINTA DE PAPEL 36 MM
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.810
$ 18.810
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
CINTA PAPEL 12MM
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
25
Unidad
TEMPERA 250ML
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
14111610
Cartulina
3
Sobre
CARTULINA COLORES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
14111606
Papel artístico o papel Kraft
2
Sobre
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
60121112
Cartón piedra
8
Unidad
CARTON PIEDRA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.520
$ 13.520
14111610
Cartulina
8
Pliego
PLIEGO DE CARTULINA COLORES SURTIDOS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
14111610
Cartulina
5
Pliego
CARTULINA BLANCA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
60121124
Papel kraft
10
Pliego
PAPEL KRAFT
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
24112501
Cartones acanalados ranurados
4
Unidad
CARTON FORRADO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
24112501
Cartones acanalados ranurados
5
Sobre
MICRORRUGADO COLORES
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
Total Neto
$ 300.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.135
TOTAL OC
$ 357.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.