Orden de Compra. Nº1253501-51-SE23 "ART. PEDAGOGICOS 6TO BASICO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253501-51-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ART. PEDAGOGICOS 6TO BASICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nº 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Camilo Henríquez Nº 665
Comuna Puerto Natales
Impuesto 9482,9
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez Nº 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)23UnidadPLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOS PLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadBARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft24UnidadPLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
31201515
Cintas de papel1UnidadCINTA DE ENMASCARAR 36 MM CINTA DE ENMASCARAR 36 MM $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
Total Neto $ 49.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.483
TOTAL OC $ 59.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.