Orden de Compra. Nº1253504-12-SE23 "MATERIALES PEDAGÓGICOS "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253504-12-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PEDAGÓGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSUFF
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Prolongación Libertad 0411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Prolongación Libertad 0411
Comuna Puerto Natales
Impuesto 4276,9
Dirección de Envío de la Factura Prolongación Libertad 0411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGROPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2UnidadPEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100 ML.PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100 ML. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
31201610
Colas1UnidadCOLA FRIA 500 GRS.COLA FRIA 500 GRS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
55121804
Distintivos o porta distintivos10UnidadCOLGANTE PORTACREDENCIAL NEGROCOLGANTE PORTACREDENCIAL NEGRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTOR LIQUIDO 10 ML. 2 EN 1 HANDCORRECTOR LIQUIDO 10 ML. 2 EN 1 HAND $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGO CARTULINA 55x70 cms. COLORES SURTIDOSPLIEGO CARTULINA 55x70 cms. COLORES SURTIDOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPLIEGO PAPEL MANTEQUILLAPLIEGO PAPEL MANTEQUILLA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 22.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.277
TOTAL OC $ 26.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.