Orden de Compra. Nº1253507-2-SE23 "MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253507-2-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Villa Dorotea
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Villa Dorotea
Comuna Puerto Natales
Impuesto 63686,1
Dirección de Envío de la Factura Villa Dorotea
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores15Unidad no definidaMARCADOR ESCOLAR MARCADOR ESCOLAR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
60121137
Hojas acrílicas2CajaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTALAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980
60121137
Hojas acrílicas2UnidadLAMINAS TERMOLAMINAR OFICIOLAMINAS TERMOLAMINAR OFICIO $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE ENMASCARARCINTA DE ENMASCARAR $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE EMBALAR CINTA DE EMBALAR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60121113
Cartulina metálica30UnidadCARTULINA METALICA CARTULINA METALICA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60124317
Masa de modelado10UnidadPLASTICINA PLASTICINA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
44101801
Calculadoras o accesorios12UnidadCALCULADORA CALCULADORA $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880
14111606
Papel artístico o papel Kraft30UnidadCARTULINA ESPAÑOLA CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
Total Neto $ 335.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.686
TOTAL OC $ 398.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.