Orden de Compra. Nº
1253507-2-SE23
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MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1253507-2-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Villa Dorotea
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Villa Dorotea
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
63686,1
Dirección de Envío de la Factura
Villa Dorotea
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
15
Unidad no definida
MARCADOR ESCOLAR
MARCADOR ESCOLAR
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
60121137
Hojas acrílicas
2
Caja
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.980
$ 33.980
60121137
Hojas acrílicas
2
Unidad
LAMINAS TERMOLAMINAR OFICIO
LAMINAS TERMOLAMINAR OFICIO
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.980
$ 35.980
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR
CINTA DE ENMASCARAR
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA DE EMBALAR
CINTA DE EMBALAR
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
60121113
Cartulina metálica
30
Unidad
CARTULINA METALICA
CARTULINA METALICA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.700
$ 59.700
14111606
Papel artístico o papel Kraft
20
Unidad
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
60124317
Masa de modelado
10
Unidad
PLASTICINA
PLASTICINA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
44101801
Calculadoras o accesorios
12
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.880
$ 71.880
14111606
Papel artístico o papel Kraft
30
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
Total Neto
$ 335.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.686
TOTAL OC
$ 398.876
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.