Orden de Compra. Nº1253508-9-SE23 "MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253508-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO GABRIELA MISTRAL
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Phillipi 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 915-22-08-999-010 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Bernardo Phillipi, 498
Comuna Puerto Natales
Impuesto 32776,9
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi, 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA PREMIUM 8 1/4" MANGO DE GOMATIJERA PREMIUM 8 1/4" MANGO DE GOMA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 10MTS. CINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 10MTS. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO MARCADOR PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR ROJOMARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR ROJO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR AZULMARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR AZUL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS.RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS. $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS.RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS. $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA 6 3/4" MANGO DE GOMATIJERA 6 3/4" MANGO DE GOMA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 172.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.777
TOTAL OC $ 205.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.