Orden de Compra. Nº
1253508-9-SE23
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MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1253508-9-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
543454-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO GABRIELA MISTRAL
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Phillipi 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 915-22-08-999-010 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Bernardo Phillipi, 498
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
32776,9
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Phillipi, 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA PREMIUM 8 1/4" MANGO DE GOMA
TIJERA PREMIUM 8 1/4" MANGO DE GOMA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 10MTS.
CINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 10MTS.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44121708
Marcadores
3
Unidad
MARCADOR PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
MARCADOR PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
44121708
Marcadores
3
Unidad
MARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR ROJO
MARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR ROJO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
44121708
Marcadores
3
Unidad
MARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR AZUL
MARCADOR PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR AZUL
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS.
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS.
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.900
$ 53.900
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS.
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS.
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.900
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA 6 3/4" MANGO DE GOMA
TIJERA 6 3/4" MANGO DE GOMA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
Total Neto
$ 172.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.777
TOTAL OC
$ 205.287
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.