Orden de Compra. Nº
1253510-6-SE23
"
ART. PEDAGOGICOS CEIA
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1253510-6-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ART. PEDAGOGICOS CEIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
543454-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CEIA
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Libertad Nº 0415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Avda. Libertad Nº 0415
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
13482,4
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Libertad Nº 0415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121112
Cartón piedra
3
Unidad
CARTON PIEDRA
CARTON PIEDRA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
14111610
Cartulina
15
Unidad
CARTULINA COLORES SURTIDOS
CARTULINA COLORES SURTIDOS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
2
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
14111610
Cartulina
2
Unidad no definida
CARTULINA METALICA PLATEADA
CARTULINA METALICA PLATEADA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA NEGRO
MARCADOR PIZARRA NEGRO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
27112904
Pistola de resina
2
Unidad
PISTOLA SILICONA
PISTOLA SILICONA
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
40
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111610
Cartulina
3
Unidad
CARTULINA BLANCA
CARTULINA BLANCA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
14111610
Cartulina
2
Unidad
CARTULINA METALICA DORADA
CARTULINA METALICA DORADA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
GRAPADORA
GRAPADORA
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.990
$ 19.990
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
4
Unidad
GOMA EVA COLORES SURTIDOS
GOMA EVA COLORES SURTIDOS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
Total Neto
$ 70.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.482
TOTAL OC
$ 84.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.