Orden de Compra. Nº1254658-44-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-20-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es gerencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1254658-44-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-20-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras
Razón Social gerencia
R.U.T. 65.152.298-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DP N°23 del sistema Corporación de Cultu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social gerencia
R.U.T. 65.152.298-6
Dirección de Facturación carlos silva renard 243
Comuna San Clemente
Impuesto 166495,48
Dirección de Envío de la Factura carlos silva renard 243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InfoView Profesionales
Razón Social PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO
R.U.T. 13.732.983-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal InfoView Profesionales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas200UnidadStickers redondos, según requerimientos.  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121124
Papel kraft200UnidadBolsas de papel Kraft, según requerimientos.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBasurero mediano de 30 litros, según requerimientos.  $ 109.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.980 $ 109.980
53101604
Camisas o blusas de mujer4UnidadBlusas, según requerimientos.  $ 14.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.072 $ 58.072
55121804
Distintivos o porta distintivos20UnidadCredenciales, según requerimientos.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52152101
Tazas de café o té domésticas35UnidadTazones, según requerimientos.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
60111304
Letras o números autoadhesivos4UnidadLogos Adhesivos, según requerimientos.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53102301
Camisetas26UnidadPoleras, según requerimientos.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
53102301
Camisetas13UnidadPoleras pique, según requerimientos.  $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.740 $ 259.740
Total Neto $ 876.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.495
TOTAL OC $ 1.042.787


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.