Orden de Compra. Nº
1254658-44-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-20-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es gerencia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1254658-44-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-20-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras
Razón Social
gerencia
R.U.T.
65.152.298-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DP N°23 del sistema Corporación de Cultu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
gerencia
R.U.T.
65.152.298-6
Dirección de Facturación
carlos silva renard 243
Comuna
San Clemente
Impuesto
166495,48
Dirección de Envío de la Factura
carlos silva renard 243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
InfoView Profesionales
Razón Social
PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO
R.U.T.
13.732.983-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
InfoView Profesionales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111537
Papel de etiquetas
200
Unidad
Stickers redondos, según requerimientos.
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60121124
Papel kraft
200
Unidad
Bolsas de papel Kraft, según requerimientos.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
Basurero mediano de 30 litros, según requerimientos.
$ 109.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.980
$ 109.980
53101604
Camisas o blusas de mujer
4
Unidad
Blusas, según requerimientos.
$ 14.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.072
$ 58.072
55121804
Distintivos o porta distintivos
20
Unidad
Credenciales, según requerimientos.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
52152101
Tazas de café o té domésticas
35
Unidad
Tazones, según requerimientos.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
60111304
Letras o números autoadhesivos
4
Unidad
Logos Adhesivos, según requerimientos.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
53102301
Camisetas
26
Unidad
Poleras, según requerimientos.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.000
$ 221.000
53102301
Camisetas
13
Unidad
Poleras pique, según requerimientos.
$ 19.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.740
$ 259.740
Total Neto
$ 876.292
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 166.495
TOTAL OC
$ 1.042.787
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.732.983-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.