Orden de Compra. Nº1254658-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es gerencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1254658-51-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras
Razón Social gerencia
R.U.T. 65.152.298-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DP N°47 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social gerencia
R.U.T. 65.152.298-6
Dirección de Facturación carlos silva renard 243
Comuna San Clemente
Impuesto 140677,9
Dirección de Envío de la Factura carlos silva renard 243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESSAI
Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
R.U.T. 76.428.271-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESSAI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas1CajaPilas AA, según requerimientos.  $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
26111702
Pilas alcalinas2CajaPilas AAA, según requerimientos.  $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadDisco Solido, 480 GB, según requerimientos.  $ 36.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.248 $ 73.248
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadDisco Solido 240 GB, según requerimientos.  $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
43211715
Terminales portátiles de entrada de datos4UnidadHub USB, según requerimientos.  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPilas 23A 12V, según requerimientos.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
43211708
Trackballs y mouse de computador2UnidadMouse Inalámbrico, según requerimientos.  $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
43211706
Teclados2UnidadTeclado Inalámbrico, según requerimientos.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5UnidadPendrive, según requerimientos.  $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartucho de tinta color Cian BROTHER LC402C XL, según requerimientos.  $ 22.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.320 $ 91.320
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartucho de tinta color Negro BROTHER LC402BK XL, según requerimientos.  $ 38.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.408 $ 153.408
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartucho de tinta color Magenta BROTHER LC402M XL, según requerimientos.  $ 22.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.292 $ 91.292
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartucho de tinta color Amarillo BROTHER LC402Y XL, según requerimientos.  $ 22.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.292 $ 91.292
Total Neto $ 740.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.678
TOTAL OC $ 881.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.