Orden de Compra. Nº
1254658-51-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-25-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es gerencia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1254658-51-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-25-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras
Razón Social
gerencia
R.U.T.
65.152.298-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DP N°47 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
gerencia
R.U.T.
65.152.298-6
Dirección de Facturación
carlos silva renard 243
Comuna
San Clemente
Impuesto
140677,9
Dirección de Envío de la Factura
carlos silva renard 243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESSAI
Razón Social
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
R.U.T.
76.428.271-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESSAI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
1
Caja
Pilas AA, según requerimientos.
$ 17.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
26111702
Pilas alcalinas
2
Caja
Pilas AAA, según requerimientos.
$ 24.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.400
$ 49.400
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
2
Unidad
Disco Solido, 480 GB, según requerimientos.
$ 36.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.248
$ 73.248
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
2
Unidad
Disco Solido 240 GB, según requerimientos.
$ 21.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
43211715
Terminales portátiles de entrada de datos
4
Unidad
Hub USB, según requerimientos.
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
Pilas 23A 12V, según requerimientos.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
43211708
Trackballs y mouse de computador
2
Unidad
Mouse Inalámbrico, según requerimientos.
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
43211706
Teclados
2
Unidad
Teclado Inalámbrico, según requerimientos.
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
5
Unidad
Pendrive, según requerimientos.
$ 4.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartucho de tinta color Cian BROTHER LC402C XL, según requerimientos.
$ 22.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.320
$ 91.320
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartucho de tinta color Negro BROTHER LC402BK XL, según requerimientos.
$ 38.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.408
$ 153.408
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartucho de tinta color Magenta BROTHER LC402M XL, según requerimientos.
$ 22.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.292
$ 91.292
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartucho de tinta color Amarillo BROTHER LC402Y XL, según requerimientos.
$ 22.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.292
$ 91.292
Total Neto
$ 740.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.678
TOTAL OC
$ 881.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.