|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1255-4-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE BAÑO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Provincial de La Ligua
|
|
R.U.T. |
60.805.031-0 |
|
Dirección de Facturación |
Portales 367 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
44226,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 367 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
|
Razón Social |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
|
|
R.U.T. |
81.152.700-9 |
|
Sucursal |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 2 | Unidad no definida | kit de instalación | |
$ 5.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.260
|
$ 11.260
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | Unidad no definida | basurero deco | |
$ 11.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.194
|
$ 23.194
|
56101813
| Asientos de baño | 2 | Unidad no definida | one piece fanaloza oasis (baño) | |
$ 81.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.016
|
$ 162.016
|
56122004
| Módulos con fregadero o lavatorio | 2 | Unidad no definida | monomando lavatorio galia | |
$ 18.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.302
|
$ 36.302
|
|
|
Total Neto
|
$ 232.772
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.227
|
|
$ 276.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.