Orden de Compra. Nº1255790-38-AG25 "Adquisición de colaciones para eventos deportivos de marzo."
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1255790-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para eventos deportivos de marzo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T. 65.589.950-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T. 65.589.950-2
Dirección de Facturación Ricardo Grellet de los Reyes 2101
Comuna Peñalolén
Impuesto 59185
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Grellet de los Reyes 2101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGalleton de avena chocolate 40 gramos.  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadBarra de cereal sabores surtidos 21 gramos.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadJugo individual en caja 200 ml.  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
Total Neto $ 311.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.185
TOTAL OC $ 370.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.