Orden de Compra. Nº1256119-9-CT26 "INGRESOS CENTRALIZADOS - APORTE EDUCACION - CDP 3-5/2026 - Adquisición toallas interfoliadas adicionales"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE MARÍA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1256119-9-CT26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INGRESOS CENTRALIZADOS - APORTE EDUCACION - CDP 3-5/2026 - Adquisición toallas interfoliadas adicionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE MARÍA PINTO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE MARÍA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE MARÍA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación Avenida Francisco Costabal N° 78, María Pinto, Región Metropolitana.
Comuna María Pinto
Impuesto 44362,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Costabal N° 78, María Pinto, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1GlobalAdquisición complementaria de 136 unidades de toalla interfoliada doble hoja, derivada de la Compra Ágil ID 1256119-3-COT26, conforme a Resolución N°085-2026, por corrección de unidad de medida (unidad en vez de caja), manteniendo condiciones originales.Toalla interfoliada doble hoja, conforme a condiciones ofertadas en la Compra Ágil ID 1256119-3-COT26. $ 233.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.486 $ 233.486
Total Neto $ 233.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.362
TOTAL OC $ 277.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.