Orden de Compra. Nº1256505-212-AG25 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (EEL - ETQ Y CER); compra ágil: 1256505-164-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1256505-212-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (EEL - ETQ Y CER); compra ágil: 1256505-164-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 973750
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS

LINEA 1: ESCUELA EL LIBERTADOR

ü  CALLEJONES N° 451, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.

LINEA 2: ESCUELA TOQUIHUA

ü  CAMINO PÚBLICO N° 84, TOQUIHUA, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.

LINEA 3: CENTRO EDUCACIONAL REQUEGUA

ü  PARADERO N° 8, REQUEGUA, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.

SESE DEBE FACTURAR POR LINEA (3 FACTURAS) 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.468.520-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222609
Routers de red1GlobalLINEA 1: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN REQUERIMIENTO DE COMPRA ADJUNTO.  $ 1.566.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.400 $ 1.566.400
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalLINEA 2: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN REQUERIMIENTO DE COMPRA ADJUNTO.  $ 1.381.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.381.000 $ 1.381.000
43211507
Computadores de escritorio1GlobalLINEA 3: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN REQUERIMIENTO DE COMPRA ADJUNTO.  $ 2.177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.177.600 $ 2.177.600
Total Neto $ 5.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 973.750
TOTAL OC $ 6.098.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.