Orden de Compra. Nº1256505-252-AG25 "Adquisición de materiales de ferretería (ELR), desde1256505-194-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1256505-252-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería (ELR), desde1256505-194-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 114741
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaLa Corporación requiere adquirir materiales de ferretería con el fin de realizar adecuaciones en pintura en la Escuela Los Rastrojos. Los materiales requeridos se detallan en los Términos Técnicos de Referencia adjuntos.   $ 603.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.900 $ 603.900
Total Neto $ 603.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.741
TOTAL OC $ 718.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.