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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1256505-252-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de ferretería (ELR), desde1256505-194-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
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R.U.T. |
71.015.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
114741 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2025 |
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Proveedor |
MULTIFER |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIFER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | La Corporación requiere adquirir materiales de ferretería con el fin de realizar adecuaciones en pintura en la Escuela Los Rastrojos. Los materiales requeridos se detallan en los Términos Técnicos de Referencia adjuntos. | |
$ 603.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 603.900
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$ 603.900
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Total Neto
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$ 603.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.741
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$ 718.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.