Orden de Compra. Nº1256505-370-AG24 "Adquisición de Galvanos para Ceremonia de Jornada de Análisis y Reflexión de datos de la Escuela Carmen Gallegos de Roble; ID: 1256505-321-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1256505-370-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Galvanos para Ceremonia de Jornada de Análisis y Reflexión de datos de la Escuela Carmen Gallegos de Roble; ID: 1256505-321-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 114319,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES CASA NORA
Razón Social HECTOR ANTONIO CERON SALAS
R.U.T. 13.060.343-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES CASA NORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos40UnidadGALVANOS - Galvano de madera - tamaño 15*20 cm - color café - con insignia y texto grabado en placa metálica. Se solicita que, una vez adjudicado el proveedor, se contacte para enviar datos del grabado. Los productos deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el punto N°3 del presente documento.   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.680 $ 601.680
Total Neto $ 601.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.319
TOTAL OC $ 715.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.637.152-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.060.343-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.805.650-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.315.944-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.315.944-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.