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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1256505-370-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Galvanos para Ceremonia de Jornada de Análisis y Reflexión de datos de la Escuela Carmen Gallegos de Roble; ID: 1256505-321-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
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R.U.T. |
71.015.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
114319,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2024 |
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Proveedor |
DEPORTES CASA NORA |
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Razón Social |
HECTOR ANTONIO CERON SALAS
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R.U.T. |
13.060.343-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES CASA NORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 40 | Unidad | GALVANOS
- Galvano de madera
- tamaño 15*20 cm
- color café
- con insignia y texto grabado en placa metálica.
Se solicita que, una vez adjudicado el proveedor, se contacte para enviar datos del grabado.
Los productos deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el punto N°3 del presente documento.
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$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 601.680
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$ 601.680
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Total Neto
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$ 601.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.319
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$ 715.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.