Orden de Compra. Nº1256505-388-AG24 "Adquisición de Pinturas para la Escuela Carmen Gallegos de Roble; ID: 1256505-335-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1256505-388-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas para la Escuela Carmen Gallegos de Roble; ID: 1256505-335-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema 215-22-04-010-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T. 71.015.300-0
Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 52155
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acropolis
Razón Social ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DE GESTION ACROPOLIS SPA
R.U.T. 77.235.519-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acropolis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadEsmalte al agua, tineta (4gl), color Gold Crest, satinado, código SW 6670 o equivalente. Los productos solicitados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el punto N° 3 del presente documento. Se adjunta formulario de compra ágil para ser completado y adjuntado.   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500
Total Neto $ 274.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.155
TOTAL OC $ 326.655


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.235.519-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.112.762-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.232.238-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.335.753-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.