Orden de Compra. Nº1259200-1-AG26 "SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA EN COMUNIDAD TEMULEMU, UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1259200-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA EN COMUNIDAD TEMULEMU, UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra ágil - Unidad de Participación Ciudadana
Razón Social Subsecretaria de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Alameda 1371, Gabinete Ministro
Comuna Santiago
Impuesto 99750
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, Gabinete Ministro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peuma Ñuke
Razón Social MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ
R.U.T. 13.078.360-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Peuma Ñuke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería70UnidadEl servicio debe incluir al menos los siguientes productos: Té negro Infusiones Café en grano Azúcar Endulzante Leche sin lactosa Agua mineral con y sin gas Jugos Naturales Brochetas de Fruta Sandwichs (1 p/p) y/o Tapaditos (4 p/p) Mini Pastelitos variados. Se solicita que el servicio considere la utilización de productos y alimentos tradicionales del pueblo mapuche, elaborados a partir de materias primas de origen local.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.750
TOTAL OC $ 624.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.078.360-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.