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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1259201-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN 8M |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compra ágil - Unidad de Género |
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Razón Social |
Subsecretaria de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1371, Gabinete Ministro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1371, Gabinete Ministro |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-03-2026 |
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Proveedor |
Distribuidora de Libros Ambulante |
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Razón Social |
PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA
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R.U.T. |
14.521.664-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora de Libros Ambulante |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 200 | Unidad | Servicio de Coffe para el 05 de marzo de 2026 para 200 personas en un Establecimiento de la Región Metropolitana dirección por confirmar.
El detalle de lo que se necesita se encuentra en archivo adjunto.
Se solicita a los proveedores adjuntar junto a la cotización los anexos solicitados. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.