Orden de Compra. Nº1260-274-CM18 "2239-4-LR17 Compra de Vehículos Livianos y Medianos"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260-274-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 Compra de Vehículos Livianos y Medianos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación Bandera N°46
Comuna
Impuesto 64911
Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotriz For Center SA
Razón Social AUTOMOTRIZ FOR CENTER S.A.
R.U.T. 76.068.841-k
Sucursal Automotriz For Center SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460(1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1 $ 341.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.639 $ 341.639
Total Neto $ 341.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.911
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 406.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.