Orden de Compra. Nº1260-30-CC24 "Servicios de Telefonía Móvil "
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260-30-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Telefonía Móvil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-17-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 6849,4183
Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaCargos adicionales correspondientes al mes enero 2024, factura N°69884974 cuota 13-18 Contrato ID 1260-59- CC23Cargos adicionales correspondientes al mes enero 2024, factura N°69884974 cuota 13-18 Contrato ID 1260-59- CC23 $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
Total Neto $ 36.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.849
TOTAL OC $ 42.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.