Orden de Compra. Nº1260-376-CM07 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
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Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260-376-CM07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico Solicitud de Compra Nº 1078 (13/12/2007) IMPUTACION: 22-04-001
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 370 PISO 5 , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación  
Comuna -1
Impuesto 10066,257
Dirección de Envío de la Factura  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
CUADERNO REM INDICE LINEA 100 HOJAS CUADERNO CON INDICE, LINEAL 100 HOJAS5UnidadCUADERNO REM INDICE LINEA 100 HOJAS CUADERNO CON INDICE, LINEAL 100 HOJASCódigo: H381324;Región : RM $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.534
0
CAJA EUROBOX ARCHIVO CARTON #22 REVIST.OFIC. AMA CAJA ARCHIVO CARTON #22 REVIST.OFIC. AMA50UnidadCAJA EUROBOX ARCHIVO CARTON #22 REVIST.OFIC. AMA CAJA ARCHIVO CARTON #22 REVIST.OFIC. AMACódigo: A181524;Región : RM $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.385
0
COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1/2 k ADHESIVO LAVABLE ESCOLAR 1/2 k5UnidadCOLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1/2 k ADHESIVO LAVABLE ESCOLAR 1/2 kCódigo: S105220;Región : RM $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.005 $ 5.004
0
ELÁSTICO FULTONS BLANCO 1/4 k ELÁSTICO BLANCO 1/4 KILO7UnidadELÁSTICO FULTONS BLANCO 1/4 k ELÁSTICO BLANCO 1/4 KILOCódigo: S580020;Región : RM $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059 $ 3.057
Total Neto $ 52.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.066
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.